目 录
第一部分 分宜县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 分宜县人民检察院概况
一、部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关。它依法行使下列职权:
1、对于严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施重大犯罪案件,行使检察权。
对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
对于人民法院的民事审判活动、行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法向上级检察院提请抗诉。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置
纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个,即分宜县人民检察院(本级)。
2、分宜县人民检察院(本级)设立五个内设机构,分别是:
(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务,督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。
(二)政治部。负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。
(三)第一检察部。负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。
(四)第二检察部。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。
(五)第三检察部。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。负责受理向本院提出的控告、申诉和举报,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作,承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。
2、人员情况
本部门年末编制内实有人员42人。离退休人员24人,其中:养老保险基金发放养老金的人员24人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,581.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,425.70 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.89 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
29.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,581.34 |
本年支出合计 |
58 |
1,581.34 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,581.34 |
总计 |
62 |
1,581.34 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,581.34 |
1,581.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,425.70 |
1,425.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
1,425.70 |
1,425.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
1,144.70 |
1,144.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
281.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
125.89 |
125.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.75 |
101.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
67.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.92 |
33.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
24.13 |
24.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,581.34 |
1,076.65 |
504.69 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,425.70 |
921.01 |
504.69 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,425.70 |
921.01 |
504.69 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,144.70 |
921.01 |
223.69 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
281.00 |
|
281.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.89 |
125.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.92 |
33.92 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
24.13 |
24.13 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.13 |
24.13 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,581.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,425.70 |
1,425.70 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.89 |
125.89 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,581.34 |
本年支出合计 |
59 |
1,581.34 |
1,581.34 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,581.34 |
总计 |
64 |
1,581.34 |
1,581.34 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,581.34 |
1,076.65 |
504.69 |
204 |
公共安全支出 |
1,425.70 |
921.01 |
504.69 |
20404 |
检察 |
1,425.70 |
921.01 |
504.69 |
2040401 |
行政运行 |
1,144.70 |
921.01 |
223.69 |
2040499 |
其他检察支出 |
281.00 |
|
281.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
125.89 |
125.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.75 |
101.75 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.84 |
67.84 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.92 |
33.92 |
|
20808 |
抚恤 |
24.13 |
24.13 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.13 |
24.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.75 |
29.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.75 |
29.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.75 |
29.75 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
876.88 |
302 |
商品和服务支出 |
156.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
232.67 |
30201 |
办公费 |
46.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
20.25 |
30202 |
印刷费 |
11.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
361.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.92 |
310 |
资本性支出 |
12.03 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.96 |
30206 |
电费 |
14.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
49.47 |
30207 |
邮电费 |
1.89 |
31002 |
办公设备购置 |
12.03 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.38 |
30208 |
取暖费 |
1.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
14.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
30211 |
差旅费 |
4.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
42.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
13.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.60 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
24.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.71 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.95 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.54 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
908.58 |
公用经费合计 |
168.07 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
9.50 |
8.30 |
8.30 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.50 |
8.30 |
8.30 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
7.50 |
8.30 |
8.30 |
3.公务接待费 |
6 |
2.00 |
0.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
7 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
0 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
0 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
单位:分宜县人民检察院 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 |
项目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
5.执法执勤用车 |
6 |
6 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
8.其他用车 |
9 |
0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计1581.34万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1581.34万元,比上年减少51.14万元,下降3.13%,主要原因:本年度开源节流,使得部门总体运行成本降低。同时,基本支出减少,比如食堂开支、公务接待、零星小工程、办公和执法执勤设备采购等费用都相应减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1581.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计1581.34万元,其中本年支出合计1581.34万元,比上年减少51.14万元,下降3.13%,主要原因:本年度开源节流,使得部门总体运行成本降低。同时,基本支出减少,比如食堂开支、公务接待、零星小工程、办公和执法执勤设备采购等费用都相应减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
本年支出的具体构成:基本支出1076.65万元,占68.08%;项目支出504.69万元,占31.92%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数938.55万元,决算数1581.34万元,完成年初预算的168.49%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数807.04万元,决算数1425.70万元,完成年初预算的176.66%。预决算差异主要原因:年中追加行政运行公用经费和转移支付资金。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数101.75万元,决算数125.89万元,完成年初预算的123.72%。预决算差异主要原因:社保和公积金缴费基数增加,较少部分为正常的晋级晋档工资增加。
(三)住房保障支出(类)年初预算数29.75万元,决算数29.75万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.65万元,其中:
(一)工资福利支出876.88万元,比上年减少99.95万元,下降10.23%,主要原因:功能科目支出调整,人员增减变化。
(二)商品和服务支出156.04万元,比上年减少0.22万元,下降0.14%,主要原因:公用经费节约使用。
(三)对个人和家庭补助支出31.70万元,比上年减少12.23万元,下降27.84%,主要原因:遗属补助人员减少。
(四)资本性支出12.03万元,比上年减少13.76万元,下降53.35%,主要原因:固定资产采购减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.30万元,决算数8.30万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少1.42万元,下降14.60%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无出境安排。决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无需出境无预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出境事项。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数8.30万元,决算数8.30万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,完成全年预算的100%,主要原因:无公车购置需求。决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无公车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.30万元,决算数8.30万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:预算执行监督到位。决算数比上年增加1.56万元,增长23.24%,主要原因:车辆运行维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:公务接待次数减少。决算数比上年减少2.98万元,下降100.00%,主要原因:公务接待次数减少。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:公务接待次数减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出168.07万元,决算数比上年减少13.98万元,下降7.68%,主要原因:机关运行经费支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额15.40万元,其中:政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.56万元。授予中小企业合同金额15.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.50万元,占授予中小企业合同金额的61.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆7辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金504.69万元,占项目支出总额的100 %。其中,6个项目评价结果为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
分宜县人民检察院 2024年度预算安排项目纳入绩效自评的项目总量为 6个,资金总量为504.69万元,其中:中央政法转移支付(含司法救助款)1个、省级政法转移支付资金2个、聘用制书记员经费2个、聘用制人员经费1个,合计504.69万元。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
问题:绩效目标设置不够科学。
原因:对绩效目标的理解和认识不够,绩效管理不够完善。
(二)改进的方向和具体措施
改进方向:提高对绩效管理的认识。
具体措施:要紧紧结合本部门职责和年度重点工作,科学合理的确定绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照相关规定进行公开。
本部门“聘用制书记员经费”、“2024年政法转移支付(含司法救助)”项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
聘用制书记员经费 |
主管部门 |
分宜县人民检察院 |
实施单位 |
分宜县人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 |
政府预算资金 |
45 |
45 |
45 |
— |
100 |
— |
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.协助检察官办案,缩短办案时间,有效打击违法犯罪,维护社会稳定;2.提高办案质量,量刑建议法院采纳率达到85%以上,认罪认罚制度适用率达到90%以上;3.严厉打击侵害民营企业合法权益刑事犯罪,积极服务民营经济发展,落实“六稳”“六保”;4、深入推进扫黑除恶专项斗争,维护社会稳定,;5、举办公开听证会,深化司法信息公开;6、强化司法便民措施,提升群众满意度。 |
完满完成项目全年绩效目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每人标准 |
≥5万/人 |
5 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用制人员人数 |
≥18人 |
18 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
经费发放准确性 |
=98% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
经费发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
检察业务运行平稳 |
良好 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
聘用制书记员满意度 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年政法转移支付(含司法救助) |
主管部门 |
分宜县人民检察院 |
实施单位 |
分宜县人民检察院 |
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
32 |
32 |
10 |
100 |
10 |
|
政府预算资金 |
0 |
32 |
32 |
— |
100 |
— |
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1.用于检察官办案,缩短办案时间,有效打击违法犯罪,维护社会稳定;2.提高办案质量,量刑建议法院采纳率达到85%以上,认罪认罚制度适用率达到90%以上;3.严厉打击侵害民营企业合法权益刑事犯罪,积极服务民营经济发展,落实“六稳”“六保”;4、深入推进扫黑除恶专项斗争,维护社会稳定;5、举办公开听证会,深化司法信息公开;6、强化司法便民措施,提升群众满意度。 |
完满完成项目全年绩效目标 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
案件处理成本(元) |
<3万 |
1 |
20 |
20 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公诉案件办理数(%) |
>30件 |
32 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
案件结案率(%) |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
扫黑除恶宣传及时率 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
挽回经济损失率(%) |
≥75% |
80 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
按时结案率(%) |
≥98% |
100 |
5 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)罚没收入:反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物资、赃物的变价款收入。
二、支出科目
(一)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)一般行政管理事务:反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
分宜县人民检察院项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
分宜县人民检察院 2024年度预算安排项目纳入绩效自评的项目总量为 6个,资金总量为504.69万元,其中:中央政法转移支付(含司法救助款)1个、省级政法转移支付资金2个、聘用制书记员经费2个、聘用制人员经费1个,合计504.69万元。
我部门 2024年预算安排项目主要有:
1、2024年政法转移支付(司法救助款),主要用于救助生活困难者,彰显法律温度,实现办案法律效果与社会效果的统一,提高群众满意度。
2、省指标政法转移支付,主要用于引导和支持检察机关开展业务工作,帮助提高办案和装备经费保障水平,均已按要求拨付及时准确、专款专用,已全部支出。
3、2024年中央和省级政法转移支付资金,主要用于支持刑事诉讼监督、强化民事行政 诉讼监督、推进公益诉讼工作。
4、聘用制书记员经费80万元,根据国家司法体制改革要求,用于统筹保障聘用制书记员所需经费。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
目的:为认真落实市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(余财发〔2022〕3号),进一步推进我院预算绩效管理工作,切实提升财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平,从而积极参与财政支出项目绩效部门自评工作。
对象和范围:此项工作是对预算执行情况开展绩效自评,并对照年初设定的绩效目标,及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。
(二)绩效评价原则、方法、标准及评价指标体系
将评价结果与下一年度项目预算安排挂钩,建立“优胜劣汰” 的激励约束机制。绩效好的项目要优先安排预算资金,绩效差的要削减预算甚至取消同类项目,对不能及时认真进行自评、项目绩效未达要求的,将依照有关规定进行绩效问责。
(三)绩效评价工作过程
为进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导工作,我部门成立了评价工作领导小组。财务部门具体负责预算绩效自评工作的开展。
通过认真学习《江西省预算绩效管理办法(试行)》、《江西省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。同时实行专人负责制,安排综合素质高、工作责任心强的干部作为项目评价联络员,专门从事绩效评价工作;按要求制定出切实可行的绩效评价方案;根据设定依据及标准逐一对绩效数据指标进行评价。
财务部门对年度专项项目支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。最终,对各项评价指标进行综合评分确认,并形成初步报告,交由绩效评价工作领导小组进行审核,审核通过后,形成正式绩效评价报告上报市财政局。
三、综合评价情况及评价结论
(一)部门全部项目评价指标优良率
我部门编入预算绩效评价的 6个项目,评价指标总数为 56个。经自评,各项绩效评价指标完成情况均为“优”,评优率为100%.
(二)部门整体绩效目标的完成情况
我部门2024年共6个项目纳入绩效自评,6个项目为“优”,完成了当年制定的绩效目标。
(三)评价结论
根据财政局通知,我部门高度重视,认真学习文件精神,成立绩效评价领导小组,组织专人开展绩效自评工作,做到了细致认真,客观实际。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
中央和省级政法转移支付资金,均按文件要求及时拨付到位,资金金额准确。
省市级资金(聘用制书记员和聘用人员经费)按要求完成支付。
(二)项目过程情况
2024年中央和省级政法转移支付资金,及时准确执行,专款专用,已全部支出,均按财政要求做到专款专用,有效的保障了办案需要。
(三)项目产出情况
(1)数量指标
我院全年受理案件预期指标值为 600件,实际办案数量为 612件。补助及国家赔偿已全部发放,发放率及覆盖率均为 100%,评价等级为优。
(2)质量指标
引导和支持检察机关开展业务工作,帮助提高办案和装备经费保障水平,实际完成值为 99.8%,评价等级为优。
(3)时效指标
各项资金已及时发放,评价等级为优。
(4)成本指标
6各项目资金合计 504.69万元,实际完成值为 504.69万元,均使用在文件下达的要求范围内,评价等级为优。
(四)项目效益情况
(1)经济、社会效益
支持保障检察机关开展业务工作所需的办案支出和设备支出分别为130.58万元和109.42万元,为我县的社会稳定和经济发展提供了可靠保障。
(2)生态效益
工作开展过程中坚持贯彻节约资源、保护环境的原则,有效实现节能减排。
(3)满意度指标
2024年中央及省级转移支付资金、市级财政资金满足各部门办公办案需求及生活需求,已完成部分达到了100%满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、要不断明确和细化预算编制,加强专项资金的管理和使用,在项目经费拨付后,要紧紧围绕当年的工作要点和工作需要,根据年初制定的具体可行的使用计划,尽可能合理的安排使用。
2、中央、省级及县级财政资金已按文件要求及时准确的拨付到位,已按财政要求支付,在今后的工作中要严格按照相关规定及时合理安排使用资金。
六、有关建议
在今后的工作中,我院继续加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
七、其他需要说明的问题
无。